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平成27年度歳入歳出決算状況

 平成27年度の決算におきましては、収入について町税及び地方交付税が前年度を下回りましたが、支出につきまして経費の節減に努めたことなどから、実質収支は黒字決算となりました。

 一般会計の決算額は、歳入総額56億2,411万7千円、歳出総額52億4,478万4千円となり、歳入歳出差引額は3億7,933万3千円、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は、1億6,933万5千円になりました。

 今後の財政運営にあたっては、財源の確保に努め、国の動向を留意しながら均衡ある地域の発展を図るための諸施策を積極的に展開してまいります。

決算状況前年度比較(単位:円)

区分

平成27年度

平成26年度

歳入総額
5,624,117,184 6,410,446,813
歳出総額
5,244,784,040 6,199,081,977
歳入歳出差引額
379,333,144 211,364,836
翌年度へ繰り越すべき財源
209,998,000 75,812,000
実質収支額
169,335,144 135,552,836

【歳入】

 平成27年度の歳入総額は、56億2,411万7千円で、前年度と比較して7億8,633万円(12.3%)の減額となりました。

 このうち主な内容では、町税が23億3,068万3千円で前年度に比べ6,608万9千円(2.8%)の減、地方消費税交付金が2億7,906万で前年度に比べ1億1,158万4千円(66.6%)の増、県支出金が3億6,252万7千円で前年度に比べ1億7,840万4千円(33.0%)の減、繰入金が395万7千円で前年度に比べ3億2,204万3千円(98.8%)の減、繰越金が2億1,136万5千円で前年度に比べ1億3,168万6千円(38.4%)の減などとなっています。

【歳出】

平成27年度の歳出総額は52億4,478万4千円で、前年度に比べ9億5,429万8千円(15.4%)の減となりました。

 歳出総額に対する目的別構成比の主なものは、民生費36.6%、総務費19.4%、土木費12.9%、教育費8.4%、公債費8.4%で、項目別で主なものは、総務費では総務管理費8億9,268万2千円、民生費では児童福祉費7億4,279万7千円、土木費では都市計画費3億2,481万6千円、教育費では社会教育費1億1,280万2千円、公債費4億4,112万5千円などです。

 なお決算統計(※)上の分類からみますと、性質別の主なものは、扶助費22.3%、人件費16.4%、繰出金13.9%、物件費13.4%、補助費等8.7%、などで、義務的経費(人件費、扶助費、公債費)は47.1%(前年度37.7%)となっています。

  • (注)決算統計とは、普通会計(一般会計等)の決算に関する統計であり、行財政運営の基礎資料となるものです。総務省の要領に基づき決算を分析するため、決算書の数値と一部相違するところがあります。

    例:共済費・・・決算書では総務費で一括計上、共済費・・・決算統計では各目的毎に分割計上

お問い合わせ

企画財政課 財政係

TEL
082-820-1507
FAX
082-820-1522
メ-ルアドレス
kikaku@town.saka.lg.jp

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