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平成25年度歳入歳出決算状況
一般会計歳出(性質別)経費の状況

<決算統計より>

平成25年度
平成24年度

対前年比

(%)

決算額

(千円)

構成比

(%)

決算額

(千円)

構成比

(%)

1
人件費
825,580
14.2 842,979 16.2 △2.1
2
物件費
694,253
12.0 677,635 13.0 2.5
3
維持補修費
37,863
0.7 55,820 1.1 △32.2
4
扶助費
1,003,680
17.3 999,019 19.2 0.5
5
補助費等
421,548
7.3 439,026 8.4 △4.0
内訳
1)一部事務組合に対するもの
126,573
2.2 124,431 2.4 1.7
2) 1)以外のもの
294,975
5.1 314,595 6.0 △6.2
6
公債費
456,427
7.9 450,879 8.7 1.2
内訳
1)うち臨時財政対策債
130,494
2.3 114,751 2.2 13.7
2)うち建設地方債等
325,933
5.6
336,128
6.5 △3.0
7
積立金
481,924
8.3 517,816 10.0 △6.9
8
投資及び出資金、貸付金
49,000
0.8 49,000 0.9 0.0
9
繰出金
677,176
11.7 714,867 13.7 △5.3
10
前年度繰上充用額
0
0
0
0
-
11
投資的経費
1,146,375
19.8 456,319 8.8 151.2
内訳
1)普通建設事業費
1,140,566 19.7 456,319 8.8 149.9

うち単独事業費

212,070 3.7 69,166 1.3 206.6
2)災害復旧事業費
5,809 0.1 0 0 皆増
歳出合計
5,793,826 100.0 5,203,360 100.0 11.3

お問い合わせ

企画財政課 財政係

TEL
082-820-1507
FAX
082-820-1522
メ-ルアドレス
kikaku@town.saka.lg.jp

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